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徐之光
  • 徐之光?企業稅籌及風控專家,國際注冊內部審計師
  • 擅長領域: 風險與內控系列 全面預算 會計準則 納稅籌劃
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:蘇州市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 15628862753 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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企業內部控制與風險管理

主講老師:徐之光
發布時間:2021-09-22 16:12:53
課程詳情:

課程背景:

在新冠疫情的沖擊下,企業如何確保企業經營的效率和效果?如何確保企業財務報告的可靠性?如何保證企業遵守相關法律法規?為了實現內部控制的上述目標,企業必須建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系?如何建評價和改進企業的內部控制?這已日益成為困擾大多數企業的一個問題。

課程收益:

▲ 致力于使高層管理人員從戰略高度和具體的經營環節設計內部控制,并將內部控制體系設計與具體的經營管理活動結合起來,從而可以將內部控制在本企業落到實處。

▲ **大量內控實踐案例,將幫助您掌握企業內部控制體系搭建和設計的方法以及運用技能。

課程時間:2天,6小時/天。

課程對象:財務總監及公司高級理人員、負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員、財務與其他職能部門的經理和管理人員。

授課方式:轉變觀念/持續改進/落地實施;講師講授 案例分析 案例研討 現場演練 小組決策 結果評析 經驗分享;案例均是由老師親身操作,真實可鑒,針對性強.課程將在愉快幽默的氛圍中引導學員學習并實踐財務管理知識。

課程大綱

**講 內控是什么?

一、內控概念區分

1)法務工作

2)ISO 19600-2014合規體系

3)COSO風險管理框架

4)問題:內部控制是什么?

二、合規、內控、風控三者關系

1)合規是“打基礎”

2)內控是合規的“**高等級

3)風控管理是“**高形式”

三、風控與內控的異同

1)相同點:

a) 評估企業風險

b) 防范企業風險

c) 控制企業風險

2)不同點:

a) 審視風險的角度不同

b) 處置風險的工具不同

四、內控的定義和關鍵概念

1)內控的定義

2)內控關鍵概念

案例講解1:企業風險管理流程及工具示例

案例講解2:企業內部控制流程及工具示例


第二講 為什么做內控?

一、監管部門要求

二、宣貫風險意識

1)黑天鵝:小概率而又影響巨大的事件

2)黑犀牛:大概率且影響巨大的潛在危機

3)風險(魚)Vs 風險管理(漁)

三、發現組織問題

1)組織的把脈人:組織架構是企業的骨架,那么內控就是企業的脈搏

2)如何防微杜漸:海恩法則的警示

3)強化全員責任:

四、流程全程控制

1)流程框架描述:緊盯資金線、權利線、流程線

2)串聯所有業務:描繪每個部門的流程全景圖

3)按照制度運行

五、內控經驗內化

1)  內控方法:風險地圖、授權體系、量化分析模型、COSO模型、COBIT治理框架、實施四階段六步驟方法及PDCA循環

2)  內控實踐:五確認一兌現模型:問題確認、差距確認、原因確認、措施確認、責任確認、跟進監督

六、推動持續改進

案例講解1:風險地圖的運用案例

案例講解2:授權體系的設計案例

案例講解3:PDCA循環方法運用案例


第三講 內控體系怎么建?

一、內控體系框架搭建的四分法

1)按企業的類型劃分:分為多元化集團、專業化集團、單體企業、分支機構...

2)按企業所處階段劃分:培育期企業、成長期企業、成熟期企業、衰退期企業…

3)按企業所處行業劃分:分傳統制造類、化工類、金融投資類、房地產類……

4)按內控層次分類:公司層面的控制、業務層面的控制和信息層面的控制

二、關鍵步驟一:搭框架

1) 公司層面的控制:企業戰略、組織架構、人力資源、企業文化、全面預算...

2) 業務層面的控制:銷售收款循環、采購付款循環、生產循環、資金循環...

3) 信息層面的控制:內部信息傳遞、信息系統...

三、關鍵步驟二:找風險

1) 理解不同風險特征:不同成長階段、規模、所有制企業風險不同

2) 制定風險評估策略:設定風險控制目標、確立有效風險評估標準

3) 執行風險評估程序:收集原始數據、分類別分層次進行風險評估

四、關鍵步驟三:建規則

五、關鍵步驟四:早預警

六、關鍵步驟五:嚴內審

案例分享1:創建內控體系框架案例

案例分享2:內控體系落地方法案例

案例分享3:風險預警及成果的案例


第四講 內控的誤區!

一、誤區之一:內控就是寫制度

1)制度和流程完美地固化了先進經驗,提升效率

2)內控不等同于制度,因內控而生,隨內控而變

二、誤區之二:內控部門刷存在感

1)并非出自企業實際管理的需要,為內控而內控

2)**表單來自娛自樂,被認為只是在刷存在感

三、誤區之三:內控就是不讓人好過

1)內部牽制是組織機構控制、職務分離控制的基礎

2)內控做得好,有助于企業的路走得更穩、更長遠

四、誤區之四:內控是消防員

1)因內控還未成體系,缺乏操作經驗,多是救火式

2)內控可以應急,但長效機制的建立是關注的領域

五、誤區之五:內控是老板的事

1)治理層的角色與責任

2)治理層的角色與責任

3)員工的角色與責任

4)內部審計的角色與責任

5)外部審計師角色和責任

6)外部組織的角色和責任

六、誤區之六:我們公司沒有內控

1)實質重于形式原則,這才叫真正意義上的內控

2)內控其實無處不在,沒那么高深也沒那么復雜

3)每個組織都不得不多次確定效率和規范的界標


第五講 如何解決內控問題?-內控常見的問題和應對

案例1 高級管理層不支持或支持力度弱

案例2 企業職能部門人員內控意識淡薄

案例3 將效率作為弱化或逾越內控理由

案例4 內控工作成為內控部門的獨角戲

案例5 制度和流程缺乏整體性和系統性

案例6 內控制度的設計和執行的不一致


第六講 未來的內控?

一、數字技術趨勢下的內控手段升級

1)不相容職務分離數字化技術

2)授權審批控制的數字化技術

3)會計系統控制的數字化技術

4)財產保護控制的數字化技術

5)全面預算控制的數字化技術

6)績效考評控制的數字化技術

二、內控2.0-從合規到價值創造

1)內控2.0時代的“新趨勢”

2)內控2.0三大“變革領域”


課程總結及答疑互動:構建本次課程學習思維導圖-結語


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